2019年度湘潭市大数据和产业创新发展中心部门决算
目录
第一部分 湘潭市大数据和产业创新发展中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市大数据和产业创新发展中心部门概况
一、 部门职责
(一)贯彻落实国家、省大数据和产业创新发展的有关方针政策,拟订市级促进大数据和产业创新发展有关政策措施并协调实施。
(二)研究拟订数据开放、保护等方面及政府信息资源管理的有关制度。
(三)负责智慧湘潭PPP项目的实施,具体负责承接智慧湘潭PPP项目建设的协调、采购、执行监管等工作;承担市智慧办日常工作。
(四)承接市科学技术局、市农业农村局等部门原承担的公共数据资源开发运用、科技成果转化、农业科研等公益服务职能。
(五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(六)有关职责分工。市行政审批服务局负责承担组织、协调、指导电子政务外网平台建设,承担县级人民政府建设电子政务项目及市本级部门建设电子政务项目审查工作;市大数据和产业创新发展中心承担全市电子政务外网骨干传输网和网络安全平台的建设运维,推动各级各部门电子政务网络互联互通。市行政审批服务局负责全市政府系统电子政务管理工作,承担统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作,组织研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范;市大数据和产业创新发展中心承担参与研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范,承担市级电子政务数据平台、应用支撑、除“互联网+政务服务”一体化平台之外的应用系统的建设、管理与维护工作。市行政审批服务局负责承担政务信息资源体系建设与管理有关工作;市大数据和产业创新发展中心承担拟订市政务信息资源开发利用的规划和标准规范有关工作,参与政务信息资源体系建设,承担全市政务信息资源目录编制和日常维护的有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定,我中心内设科室8个。
单位内设机构包括:办公室、智慧湘潭建设科、政策法规科、数据管理应用科、数据技术安全运维科、技术合作及成果转化科、产业创新发展服务科、人事科。
(二)决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市大数据和产业创新发展中心本级、所属未独立核算二级单位。纳入中心2019年部门决算编制范围的二级单位包括:1、湘潭市产业技术协同创新研究院。
第二部分 2019年部门决算表
详见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度,收入总计2699.3万元,与2018年相比,收入增加2699.3万元,增长100%,主要是因为单位新组建,无2018年度收入总计。
支出总计197.25万元,与2018年相比,支出增加197.25万元,增长100%,主要是因为单位新组建,无2018年度支出总计。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2699.3万元,其中:财政拨款收入2696.8万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2.5万元,占0.1%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计197.25万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出197.25万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计2696.8万元,与2018年相比,收入增加2696.8万元,增长100%,主要是因为单位新组建,无2018年度财政拨款收入总计。
2019年度财政拨款支出总计196.77万元,与2018年相比,支出增加196.77万元,增长100%,主要是因为单位新组建,无2018年度财政拨款支出总计。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出196.77万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加196.77万元,增长100%,主要是因为单位新组建,无2018年度财政拨款支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出196.77万元,主要用于以下方面:科学技术支出196.77万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,年中追加预算196.8万元,支出决算数为196.77万元,完成预算的99.9%,其中:
1、其他科学技术管理事务支出。
年初预算为0万元,年中追加预算196.8万元,支出决算为196.77万元,完成预算的99.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位新组建,无年初预算数,所有支出为年中追加预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.12万元,支出决算为3.8万元,完成预算的92%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%,决算数大于预算数,主要原因是单位新组建,无年初预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.68万元,完成预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费较年初预算略有结余,与上年相比增加3.68万元,增长100%,增长的主要原因是单位新组建,无上年数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.68万元,占97%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次。主要是与湖南京东云东禾云计算有限公司相关人员洽谈京东城市云项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.68万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.68万元,主要是公务用车油费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
单位新组建,2019年未进行预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是:单位新组建无相关数据。
(二)一般性支出情况
2019年,本部门开支会议费0万元,召开0次会议,人数0人,内容无;开支培训费0万元,开展0次培训,人数0人,内容无;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有开展相关活动。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额39.62万元,其中:政府采购货物支出39.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1
2019年度部门整体支出绩效评价报告
单位于2019年4月新成立,无年初预算,故2019年未进行绩效评价。
附件2
部门决算表